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2023年度遂宁市商务局部门决算

来源:市商务局 发布时间:2024-08-22 11:54 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


 

 

 

2023年度

四川省遂宁市商务局部门决算


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公开时间:2024822

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一) 遂宁市商务局职能简介

1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责,建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度;全面落实税收优惠政策;加强政策性资金对服务业发展的支持;积极引导信贷资金和社会资本投入服务业;建立合理的服务业价格收费标准体系;加大服务业对外开放力度;加强服务业市场监督。

2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作;拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策;推进物流产业结构调整,加快第三方物流发展。

3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则,制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策,组织编制大宗商品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;部署、指导和综合协调专项整治行动;督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作,定期检查各地区、相关部门的工作进展情况;对市场经济活动中的重大问题进行调研;拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用体系建设,指导商业企业开展信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责市场调控工作。

8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;推进进出口贸易标准化工作;加强发展服务贸易相关工作,推进服务外包发展;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施,指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

12.负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,执行国家、省、市对外援助任务。

13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承办市政府交办的其他事项。

(二)2023年重点工作完成情况

(一)内强外畅,推动服务业高质量发展一是高位谋划。成功召开全市服务业发展工作专题会、服务业发展领导小组会议,加快构建发展动能强劲、业态结构高端、区域特色鲜明、辐射功能强大的现代服务业新体系。出台《遂宁市2023年服务业工作要点》《遂宁市2023年度会展业一月一展活动表》,对全年服务业工作计划和服务业领域重点活动做出规划安排。二是夯实主体。大力开展提质升规强化市场主体支撑专项行动,入库规(限)上服务业企业237家,年度目标任务39.4%。瞄准3+4现代服务业体系精准招商,推出《遂宁市促进消费恢复发展的若干政策》等服务业优惠扶持政策,罗森便利店、川渝智慧冷链物流产业园项目等优质项目有序推进。三是建强枢纽。建成投运大宗物资集散分拨中心(一期)等5个总投资超45亿元的物流枢纽项目。拓展公铁联运服务至长春、武汉、太原等50余个城市全年枢纽核心区铁路专用线累计到发西部陆海新通道、中欧、中老班列共104列,吞吐量151万吨,同比增长27%。成功举办第六届物博会,20余位国内外物流专家、400余位企业代表参会,进一步扩大遂宁物流枢纽品牌影响力。

(二)多管齐下,进一步恢复和扩大消费。一是提振信心。出台进一步恢复和扩大消费若干政策,投入财政资金4200万元,面向餐饮、零售、家电、石油等企业发放政府消费券,鼓励市场主体开展美食推广、商品促销、打折让利等活动,给予消费补贴,促进市场恢复。重点关注消费市场运行情况,突出石油、汽车等大宗消费带动作用。二是力促消费。成功举办中国(重庆)新春年货购物节、2023遂潼啤酒龙虾欢乐季、遂宁河东新区·S2N水上音乐节等系列消费促进活动849场,拉动消费57.3亿元。配合执法部门实施柔性执法,允许规范设置外摆位,分时段设置夜间临时停车位,提供便捷消费环境。三是打造场景聚焦演艺、音乐、国货潮品培育消费新业态,培育出经开1958活力特色街区”“烟火里”“天幕里、大英影视产业园区等消费新场景。深化“交商邮供”合作,进一步完善县乡村三级商贸物流体系,带动农村消费,推动城乡融合发展。

(三)量质并重,全面提升外贸能级一是培优企业。实施外贸惠企行动,建立完善稳外贸协调机制,开展企业一对一精准服务协调,培育外贸实绩企业128家,11家入选省第二批千户企业培育名单拨付外经贸支持资金1.03亿元,助企享受进口关税减免1.1亿元、进口国关税减免871万元。二是打造集群。推进商务部锂电产业外经贸提质增效示范项目建设,建立锂电产业外贸企业服务专班等服务机制,进一步优化外贸通关、融资、退税等集成服务助推全市锂电进出口增长5.8强力推进欧美产业园等特色外向型专业园区建设,做强外向型优势产业打造外向型锂电产业集群三是做强平台。推进中国(四川)自由贸易试验区遂宁协同改革先行区建设,创新企业迁移无障碍一次办改革成果被评为2023年四川自贸区改革创新十大典型案例。遂宁经开区公用型保税仓和遂宁高新区出口监管仓成功获批,进一步夯实遂宁保税物流中心(B型)申建基础

(四)突出重点,着力打造示范品牌。一是区域示范。推动遂宁入选全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点,大船山区入选全省首批15服务业高质量发展示范区名单;海龙凯歌文旅园区等4个消费新场景成功纳入全省首批40蜀里安逸消费新场景项目培育。西南地区首家碳酸锂期货指定交割库落户遂宁(西南首家)。二是造热会展。以遂宁高新区国际会展中心为主阵地,筹划开展一月一展活动,全年成功举办首届进交会、第六届中国(四川)国际物流博览会等13场辐射川渝的主场展会活动,累计实现交易额超10亿元,拉动餐饮、住宿、物流、旅游等服务业产业营收约35亿元。三是推动融合。进一步提升水休闲、夜间消费集聚等特色服务业质量,深化“商文旅体康”融合发展,推进服务业与先进制造业和现代农业深度融合,建成舍得文化艺术景区、“天幕里三旧文旅、海龙凯歌、宋井桃源等项目。依托城市能级提升、第五立面改造、城市有机更新,植入特色文化元素催生65个消费新场景。

)固本强基,完善市场流通体系一是补链强链。着力提升农产品批发市场、加工配送中心及零售终端的冷链流通能力,成功申报8个农产品供应链体系项目,获得中央财政资金1880万元支持。大力实施县域商业建设行动,推动大英县和射洪市成功创建县域商业行动示范县,各获得中央财政支持资金1000万元,逐步形成全市一体化县域商业网络体系。是电商增效。推进国家级电子商务进农村示范项目建设,建成投运射洪市电商公服中心、蓬溪县级电商中心。推动电商产业集群发展,打造培育持卡乐电商产业园、京东数字产业园通过抖音、京东、淘宝等平台推动本地农产品销售,沙田柚、憨果果花生等20余种农产品实现销售额增长40%以上。三是商贸升级。进一步夯实市场主体,射洪万达、船山商业步行街升级等项目完成,全市住宿酒店达1116家,餐饮企业(店)达19779家。建成河东数字家政产业园,推出培育“遂心阿姨”家政品牌。组建遂宁老字号库,22家企业入库。开展“名菜名店名厨”评选,评出市级名菜10道、名店40家、名厨25名,省级名菜5道、名厨3

筑牢底线,扎实推进安全环保工作。一是常态管理。认真落实全国安全生产电视电话会议“15条举措,把安全生产工作与业务工作同研究、同部署,对三年行动进行再检查、再督促、再落实,按照党政同责、一岗双责三管三必须要求,改进工作方法、细化责任措施,及时解决安全生产工作中的问题,实现常态化管理二是重点督导。不定期组织开展商贸流通领域安全检查,检查企事业单位156家,排除隐患334个。深入开展城镇燃气安全隐患排查整治,对银丰国际等87家餐饮企业进行燃气安全督导检查,整改问题63处。三是抓实环保。开展再生资源回收利用生态环境问题专项整治行动,强化商贸领域生态环境问题整治,加强对废旧物资再生资源回收、报废汽车回收拆解等行业的日常监督管理力度,打好散乱污企业整治攻坚战,扎实推进再生资源回收体系建设,确保无重大环境保护案件发生。

二、机构设置

遂宁市商务部门无下属二级预算单位。遂宁市商务局为市政府组成部门,机构规格为正县级,下设6个内设机构,分别为:办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。代管的群团组织1个,为:中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会(简称市贸促会下属事业单位1个,为:遂宁市服务业发展事务中心。

局机关行政编制14人,实有人数16人;市贸促会参公编制6人,实有人数6人;遂宁市服务业发展事务中心编制13人,实有人员12人。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3042.3万元。与2022年度相比,收、支总计各增加423.1万元,增长16.15%。主要变动原因是本年度增加中国(四川)国际熊猫消费节遂宁促进消费项目经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2023年度本年收入合计3042.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2995.28万元,占98.45%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入47.02万元,占1.55%

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2023年度本年支出合计3042.3万元,其中:基本支出1120.61万元,占36.83%;项目支出1921.68万元,占63.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2995.28万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加882.88万元,增长41.80%。主要变动原因是本年度增加中国(四川)国际熊猫消费节遂宁促进消费项目经费

(注:数据来源于财决01-1


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2995.28万元,占本年支出合计的98.45%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加882.88万元,增长41.80%。主要变动原因是本年度增加中国(四川)国际熊猫消费节遂宁促进消费项目经费

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2995.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出927.54万元,占30.97%教育支出0万元,占0%科学技术支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%社会保障和就业支出124.94万元,占4.17%卫生健康支出26.23万元,占0.88%住房保障支出53.34万元,占1.78%;商业服务业等支出1,863.22万元,占62.21%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2995.28万元完成预算96.15%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为737.53万元,完成预算97.24%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为11.44万元,完成预算71.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为178.57万元,完成预算92.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为36.14万元,完成预算99.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.82万元,完成预算99.19%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为63.95万元,完成预算87.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为21.04万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.74万元,完成预算96.47%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.49万元,完成预算100%

10.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为42.20万元,完成预算52.92%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

11.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为1,821.03万元,完成预算98.92%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为53.34万元,完成预算96.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格控制经费支出

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.61万元,其中:

人员经费917.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费203.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

 

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.94万元,完成预算71.95%,较上年度减少0.45万元,下降2.75%决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.55万元,占85.01%;公务接待费支出决算2.39万元,占14.99%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2022年一致

2.公务用车购置及运行维护费支出13.55万元,完成预算77.43%公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.5万元,下降9.97%。主要原因是本年度厉行节约,严格控制三公经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.55万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.39万元,完成预算51.96%公务接待费支出决算比2022年度增加1.05万元,增长78.36%。主要原因是本年增加各市州及省厅省政府省文旅莅遂督导调研餐费。其中:

国内公务接待支出2.39万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,204人次(不包括陪同人员),共计支出2.39万元,具体内容包括:本年各市州及省厅省政府省文旅莅遂督导调研餐费(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,四川省遂宁市商务局机关运行经费支出203.46万元,比2022年度增加67.87万元,增长50.06%。主要原因是本年度新增3名工作人员及差旅费比上年度有所增加。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2023年度,四川省遂宁市商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年1231日,四川省遂宁市商务局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆,其他用车0。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对第十九届中国西部国际博览会遂宁展馆设计搭建费用等5个项目开展了预算事前绩效评估,对59个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指商贸事务行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保 障机构正常运行.开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理 事务(项):指单位商贸事务中的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政 单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

18.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务 方面的支出。

19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

20.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部.财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事项(项):指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。

23. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 

24. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 

25. 三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 


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